一、財政預算執(zhí)行基本情況
(一)一般公共預算收入完成情況
2025年1-4月份,我市一般公共預算收入完成49633萬元,同比增收3212萬元,增長6.9%。
主要收入項目完成情況:稅收收入完成29386萬元,完成年度預算的30%,同比減收2233萬元,下降7.1%,稅收收入占一般公共預算收入的59%;非稅收入完成20247萬元,完成年度預算的63%,同比增收5445萬元,增長36.8%,非稅收入占一般公共預算收入的41%。
分部門完成情況:稅務部門完成30050萬元,完成年度預算的29%,同比減收2272萬元,下降7.0%;財政部門完成19583萬元,完成年度預算的69%,同比增收5484萬元,增長39%。
分級次完成情況:市本級完成38292萬元,同比減收2502萬元,下降6.1%,占全市一般公共預算收入的77.2%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級完成11341萬元,同比增收5714萬元,增長101.5%,占全市一般公共預算收入的22.8%。
(二)一般公共預算支出完成情況
2025年1-4月份我市一般公共預算支出完成111553萬元,完成年度預算的26%,同比減少支出32697萬元,下降22.7%。
重點支出完成情況:
1、一般公共服務支出11088萬元,完成年度預算的31%,同比減少支出1761萬元,下降13.7%。
2、教育支出27120萬元,完成年度預算的32%,同比增加支出2784萬元,增長11.4%。
3、社會保障和就業(yè)支出32744萬元,完成年度預算的35%,同比減少支出1841萬元,下降5.3%。4、衛(wèi)生健康支出8746萬元,完成年度預算的32%,同比減少支出1971萬元,下降18.4%。
主要原因是:上年支付婦幼保健特色專科建設93萬元,基本公共衛(wèi)生專項支出1306萬元,列支疫情防控相關支出957萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2930萬元,完成年度預算的49%,同比減少支出1638萬元,下降35.9%。
6、農(nóng)林水事務支出11515萬元,完成年度預算的11%,同比減少支出10395萬元,下降47.4%。主要原因是:上年青龍河治理專項支出1500萬元,林草局上年中央林業(yè)改革與發(fā)展專項資金1263萬元,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金857萬元,農(nóng)村綜改村組織運轉專項2660萬元,扶持經(jīng)濟發(fā)展3462萬元,污染治理專項支出1500萬元,肉牛提質(zhì)增量補助專項807萬元。
(三)政府性基金預算執(zhí)行情況
2025年1-4月份,我市政府性基金收入完成267萬元,同比減收31490萬元,下降99.2%。主要原因是:上年土地出讓業(yè)務增加。政府性基金支出2392萬元,同比減少支出25981萬元,下降91.6%。