一、財政預算執(zhí)行基本情況
(一)一般公共預算收入完成情況
2025年1月份,我市一般公共預算收入完成10557萬元,同比增收671萬元,增長6.8%。
主要收入項目完成情況:稅收收入完成7674萬元,完成年度預算的8%,同比減收632萬元,下降7.6%,稅收收入占一般公共預算收入的72.7%;非稅收入完成2883萬元,完成年度預算的9%,同比增收1303萬元,增長82.5%,非稅收入占一般公共預算收入的27.3%。
分部門完成情況:稅務部門完成7871萬元,完成年度預算的8%,同比減收643萬元,下降7.6%;財政部門完成2686萬元,完成年度預算的9%,同比增收1314萬元,增長95.8%。
分級次完成情況:市本級完成8534萬元,同比增收1112萬元,增長14.9%,占全市一般公共預算收入的80.8%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級完成2023萬元,同比減收441萬元,下降17.9%,占全市一般公共預算收入的19.2%。
(二)一般公共預算支出完成情況
2025年1月份我市一般公共預算支出完成31381萬元,完成年度預算的7%,同比增加支出325萬元,增長1%。
重點支出完成情況:
1、一般公共服務支出3415萬元,完成年度預算的10%,同比增加支出1704萬元,增長99.6%。
2、教育支出9046萬元,完成年度預算的11%,同比增加支出3908萬元,增長76.1%。
3、社會保障和就業(yè)支出8586萬元,完成年度預算的9%,同比增加支出1053萬元,增長14%。
4、衛(wèi)生健康支出3112萬元,完成年度預算的11%,同比減少支出599萬元,下降16.1%。主要原因是:上年支付衛(wèi)健局計生獎特扶資金1097.4萬元,基本公共衛(wèi)生專項支出1306萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出896萬元,完成年度預算的15%,同比增加支出389萬元,增長76.7%。主要原因是:城市燃氣管道等老化更新改造中央基建投資238萬元。
6、農(nóng)林水事務支出1554萬元,完成年度預算的1%,同比減少支出2797萬元,下降64.3%。主要原因是:上年同期支付林草局上年中央林業(yè)專項資金,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金270萬元,玉米大豆一噴多促一次性補助139萬元,及村組織運轉經(jīng)費1489萬元。
(三)政府性基金預算執(zhí)行情況
2025年1月份,我市政府性基金收入完成-15萬元,同比減收2102萬元,下降100.7%。主要原因是:繳納新增建設用地土地有償使用費15萬元。政府性基金支出452萬元,同比減少支出39萬元,下降7.9%。主要原因是:上年住建局撥付污水處理廠運行費350萬元。