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凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府本級部門預(yù)算公開(2025年)
發(fā)布日期:2025-01-26 信息來源:
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第一部分 凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府本級概況

一、  主要職責(zé)

二、  部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府本級2025年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(單位)整體績效目標表

十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標表

十八、三公匯總支出表

第三部分  凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府本級2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府本級概況

一、主要職責(zé)

落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管, 大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、 公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn), 保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府2025年部門決算編制范圍的二級決算單位包括:

凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府


第二部分 凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算公開表

凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府本級2025年部門預(yù)算公開表

 

第三部分  凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府本級2025年收支預(yù)算的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則,凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府本級所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府本級2025年預(yù)算收入全部為財政撥款397.89萬元,本年收入合計397.89萬元,較上年增加6.58萬元。另上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,收入總計397.89萬元;凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府本級2025年預(yù)算支出包括:一般公共服務(wù)支出280.4萬元、社會保障和就業(yè)支出65.91萬元,衛(wèi)生健康支出23.91萬元,住房保障支出27.67萬元,本年支出合計397.89萬元,較上年增加6.58萬元。

二、關(guān)于2025年預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府本級機關(guān)運行經(jīng)費為16.75萬元,其中:辦公費5萬元、水費1.5萬元、郵電費1.72萬元、取暖費4.01萬元、福利費0.32萬元、公務(wù)用車運行維護費4萬元。

三、關(guān)于2025年政府采購項目安排情況說明

本單位2025年部門預(yù)算中,沒有安排政府采購項目。

四、關(guān)于凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府本級2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、中央八項規(guī)定等有關(guān)要求,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,壓減公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4萬元。其中:

1.因公出國(境)費0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元,與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費4萬元(其中:公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行費4萬元)。

五.凌源市三十家子鎮(zhèn)人民政府本級國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日,凌源市三十家子鎮(zhèn)共有車輛5臺,單位價值50萬以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。本年擬新購車輛0臺,購置單位價值50萬以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。

六.項目預(yù)算績效目標情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,2025年凌源市三十家子鎮(zhèn)應(yīng)編制績效目標項目1個,實際編制績效目標項目1個,涉及資金10萬元,編制績效目標項目覆蓋率(實際編制績效目標項目/應(yīng)編制績效目標項目)為100%。

 

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5、政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金決算、具有特定用途的財政資金。

6、其他收入:指上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。