目 錄
第一部分 凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分 凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)
十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門(單位)整體績效目標表
十七、部門預算項目(政策)績效目標表
十八、部門管理專項資金預算表
第三部分 凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責
落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導,制定發(fā)展規(guī)劃,服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務,維護社會穩(wěn)定,構建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、 教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;
5、保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
6、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
納入凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制范圍的預算單位包括:
1.凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府(本級)
第二部分 凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府預算批復表
第三部分 凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算情況說明
一、關于凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府2025收支預算的總體說明
按照綜合預算的原則,凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府2025年預算收入全部為財政撥款432.67萬元。另上年結轉(zhuǎn)0萬元,收入總計432.67萬元;凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府2025年預算支出包括:一般公共服務支出309.04萬元、社會保障和就業(yè)支出66.40萬元、衛(wèi)生健康支出26.53萬元、住房保障支30.70萬元,本年支出合計432.67萬元。
二、關于2025年預算機關運行經(jīng)費安排情況說明
凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費為17.81萬元,其中:辦公費3萬元、電費4萬元、郵電費2.44萬元、取暖費4.01萬元、福利費0.36萬元、公務用車運行維護費4萬元。
三、關于2025年政府采購項目安排情況說明
2025年,凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府采購預算安排0萬元。
四、關于凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
按照中央及省委、省政府關于厲行節(jié)約、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾、八項規(guī)定等有關要求,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,壓減公務接待費和公務用車購置及運行費。2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4萬元,與 2024年持平。其中:
1.因公出國(境)費0萬元,與2024年持平。
2.公務接待費0萬元,與2024年持平。
3.公務用車購置及運行費4萬元(其中:公務用車購置費0萬元,與2024年持平;公務用車運行費4萬元,與2024年持平。)
五、凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府國有資產(chǎn)占用情況說明
截至公開時點,凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府所屬各預算單位共有車輛2輛,其中:其他車輛0輛。凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府2025年年初預算購置車輛0輛,金額0萬元。
六.項目預算績效目標情況
根據(jù)預算績效管理要求,2025年凌源市四合當鎮(zhèn)人民政府應編制績效目標項目1個,實際編制績效目標項目1個,涉及資金3.03萬元,編制績效目標項目覆蓋率(實際編制績效目標項目/應編制績效目標項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2、基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5、政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金決算、具有特定用途的財政資金。
6、其他收入:指上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。