一、財政預(yù)算執(zhí)行基本情況
(一)一般公共預(yù)算收入完成情況
2024年1-11月份,我市一般公共預(yù)算收入完成103099萬元,同比增收3706萬元,增長3.7%。
主要收入項目完成情況:稅收收入完成75295萬元,完成年度預(yù)算的74%,同比增收1532萬元,增長2.1%,稅收收入占一般公共預(yù)算收入的73%;非稅收入完成27804萬元,完成年度預(yù)算的107%,同比增收2174萬元,增長8.5%,非稅收入占一般公共預(yù)算收入的27%。
分部門完成情況:稅務(wù)部門完成77224萬元,完成年度預(yù)算的74%,同比增收652萬元,增長0.9%;財政部門完成25875萬元,完成年度預(yù)算的110%,同比增收3054萬元,增長13.4%。
分級次完成情況:市本級完成85341萬元,同比增收11116萬元,增長15%,占全市一般公共預(yù)算收入的82.8%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級完成17758萬元,同比減收7410萬元,下降29.4%,占全市一般公共預(yù)算收入的17.2%。
(二)一般公共預(yù)算支出完成情況
2024年1-11月份我市一般公共預(yù)算支出完成387405萬元,完成年度預(yù)算的89%,同比增加支出11936萬元,增長3.2%。
重點支出完成情況:
1、一般公共服務(wù)支出30201萬元,完成年度預(yù)算的90%,同比增加支出1613萬元,增長5.6%。
2、教育支出65968萬元,完成年度預(yù)算的83%,同比減少支出4307萬元,下降6.1%。
3、社會保障和就業(yè)支出96553萬元,完成年度預(yù)算的97%,同比增加支出13569萬元,增長16.4%。主要原因是:優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費中央直達(dá)資金3078萬元,就業(yè)補(bǔ)助上級專項支出2413萬,2024年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險地方配套補(bǔ)助資金4139萬元,殘疾人就業(yè)殘疾人上級專項支出1053萬元。
4、衛(wèi)生健康支出19304萬元,完成年度預(yù)算的78%,同比減少支出18萬元,下降0.1%。本期與同期基本持平。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8569萬元,完成年度預(yù)算的79%,同比增加支出731萬元,增長9.3%。
6、農(nóng)林水事務(wù)支出68824萬元,完成年度預(yù)算的93%,同比減少支出7756萬元,下降10.1%。
(三)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年1-11月份,我市政府性基金收入完成52425萬元,同比減收8802萬元,下降14.4%。主要原因是:污水處理費收入較上年下降。政府性基金支出40005萬元,同比增加支出4699萬元,增長13.3%。主要原因是:彩票公益金支持欠發(fā)達(dá)革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興項目1079萬元,水務(wù)局支付水庫移民扶持基金2366萬元,縣域?qū)m棸l(fā)展資金600萬元,大凌河西支河槽雨洪資源利用項目500萬元。