一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行基本情況
(一)一般公共預(yù)算收入完成情況
2024年三季度,我市一般公共預(yù)算收入完成90258萬元,同比增收5199萬元,增長6.1%。
主要收入項(xiàng)目完成情況:稅收收入完成63444萬元,完成年度預(yù)算的62%,同比增收2087萬元,增長3.4%,稅收收入占一般公共預(yù)算收入的70.3%;非稅收入完成26814萬元,完成年度預(yù)算的103%,同比增收3112萬元,增長13.1%,非稅收入占一般公共預(yù)算收入的29.7%。
分部門完成情況:稅務(wù)部門完成65432萬元,完成年度預(yù)算的63%,同比增收1844萬元,增長2.9%;財(cái)政部門完成24826萬元,完成年度預(yù)算的105%,同比增收3355萬元,增長15.6%。
分級(jí)次完成情況:市本級(jí)完成77724萬元,同比增收14422萬元,增長22.8%,占全市一般公共預(yù)算收入的86.1%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)完成12534萬元,同比減收9223萬元,下降42.4%,占全市一般公共預(yù)算收入的13.9%。
(二)一般公共預(yù)算支出完成情況
2024年三季度我市一般公共預(yù)算支出完成303695萬元,完成年度預(yù)算的86%,同比增加支出22964萬元,增長8.2%。
重點(diǎn)支出完成情況:
1、一般公共服務(wù)支出24845萬元,完成年度預(yù)算的78%,同比增加支出4075萬元,增長19.6%。主要原因是:信訪維穩(wěn)、處置突發(fā)事件1785萬元,稅務(wù)部門業(yè)務(wù)費(fèi)稅務(wù)經(jīng)費(fèi)1440萬元,發(fā)放2023年度十三薪900萬元。
2、教育支出56369萬元,完成年度預(yù)算的71%,同比減少支出305萬元,下降0.5%。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出78047萬元,完成年度預(yù)算的110%,同比增加支出11015萬元,增長16.4%。主要原因是:優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中央直達(dá)資金3078萬元,就業(yè)補(bǔ)助上級(jí)專項(xiàng)支出2413萬,2024年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)地方配套補(bǔ)助資金3105萬元,殘疾人就業(yè)殘疾人上級(jí)專項(xiàng)支出1053萬元。
4、衛(wèi)生健康支出17399萬元,完成年度預(yù)算的71%,同比增加支出1986萬元,增長12.9%。主要原因是:城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金968萬元,醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助支出410萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6592萬元,完成年度預(yù)算的65%,同比增加支出1324萬元,增長25.1%。主要原因是:本期住建局城市燃?xì)夤艿览匣脑祉?xiàng)目支出1092萬元,園林處園林綠化工程款按進(jìn)度撥付288萬元。
6、農(nóng)林水事務(wù)支出53573萬元,完成年度預(yù)算的80%,同比增加支出2383萬元,增長4.3%。
(三)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年三季度,我市政府性基金收入完成46213萬元,同比增收31804萬元,增長220.7%。主要原因是:本期土地出讓業(yè)務(wù)增加。政府性基金支出34482萬元,同比增加支出25630萬元,增長290%。主要原因是:遼寧璟晨工業(yè)發(fā)展資金1740萬元,征收拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)9888萬元,凌鋼企業(yè)發(fā)展資金12200萬元,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園種子智能化項(xiàng)目1200萬元。