一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行基本情況
(一)一般公共預(yù)算收入完成情況
2024年1-8月份,我市一般公共預(yù)算收入完成78390萬元,同比增收1460萬元,增長1.9%。
主要收入項(xiàng)目完成情況:稅收收入完成56146萬元,完成年度預(yù)算的55%,同比減收504萬元,下降0.9%,稅收收入占一般公共預(yù)算收入的71.6%;非稅收入完成22244萬元,完成年度預(yù)算的86%,同比增收1964萬元,增長9.7%,非稅收入占一般公共預(yù)算收入的28.4%。
分部門完成情況:稅務(wù)部門完成57463萬元,完成年度預(yù)算的55%,同比減收1214萬元,下降2.1%;財(cái)政部門完成20927萬元,完成年度預(yù)算的89%,同比增收2674萬元,增長14.6%。
分級次完成情況:市本級完成67443萬元,同比增收10732萬元,增長18.9%,占全市一般公共預(yù)算收入的86%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級完成10947萬元,同比減收9272萬元,下降45.9%,占全市一般公共預(yù)算收入的14%。
(二)一般公共預(yù)算支出完成情況
2024年1-8月份我市一般公共預(yù)算支出完成271183萬元,完成年度預(yù)算的76%,同比增加支出23612萬元,增長9.5%。
重點(diǎn)支出完成情況:
1、一般公共服務(wù)支出22763萬元,完成年度預(yù)算的72%,同比增加支出3929萬元,增長20.9%。主要原因是:信訪維穩(wěn)、處置突發(fā)事件1785萬元,稅務(wù)部門業(yè)務(wù)費(fèi)稅務(wù)經(jīng)費(fèi)1240萬元,發(fā)放2023年度考核績效1204萬元。
2、教育支出49957萬元,完成年度預(yù)算的63%,同比減少支出158萬元,下降0.3%。
3、社會保障和就業(yè)支出67077萬元,完成年度預(yù)算的94%,同比增加支出7456萬元,增長12.5%。主要原因是:優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中央直達(dá)資金2344萬元,就業(yè)補(bǔ)助上級專項(xiàng)支出2413萬,2024年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)地方配套補(bǔ)助資金1035萬元。
4、衛(wèi)生健康支出16666萬元,完成年度預(yù)算的68%,同比增加支出3028萬元,增長22.2%。主要原因是:基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出2148萬元,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金924萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6229萬元,完成年度預(yù)算的62%,同比增加支出1495萬元,增長31.6%。主要原因是:本期住建局城市燃?xì)夤艿览匣脑祉?xiàng)目支出1092萬元,園林處園林綠化工程款按進(jìn)度撥付288萬元。
6、農(nóng)林水事務(wù)支出49952萬元,完成年度預(yù)算的75%,同比增加支出3766萬元,增長8.2%。主要原因是青龍河治理專項(xiàng)支出1500萬元,林草局上年中央林業(yè)改革與發(fā)展專項(xiàng)資金1910萬元。
(三)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年1-8月份,我市政府性基金收入完成40732萬元,同比增收31271萬元,增長330.5%。主要原因是:本期土地出讓業(yè)務(wù)增加。政府性基金支出34158萬元,同比增加支出25552萬元,增長296.9%。主要原因是:遼寧璟晨工業(yè)發(fā)展資金1740萬元,征收拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)9000萬元,凌鋼企業(yè)發(fā)展資金12200萬元,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園種子智能化項(xiàng)目1200萬元。