一、財政預(yù)算執(zhí)行基本情況
(一)一般公共預(yù)算收入完成情況
2024年1-7月份,我市一般公共預(yù)算收入完成72997萬元,同比增收1036萬元,增長1.4%。
主要收入項目完成情況:稅收收入完成51414萬元,完成年度預(yù)算的50%,同比減收904萬元,下降1.7%,稅收收入占一般公共預(yù)算收入的70.4%;非稅收入完成21583萬元,完成年度預(yù)算的83%,同比增收1940萬元,增長9.9%,非稅收入占一般公共預(yù)算收入的29.6%。
分部門完成情況:稅務(wù)部門完成52566萬元,完成年度預(yù)算的50%,同比減收1661萬元,下降3.1%;財政部門完成20431萬元,完成年度預(yù)算的87%,同比增收2697萬元,增長15.2%。
分級次完成情況:市本級完成63185萬元,同比增收10174萬元,增長19.2%,占全市一般公共預(yù)算收入的86.6%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級完成9812萬元,同比減收9138萬元,下降48.2%,占全市一般公共預(yù)算收入的13.4%。
(二)一般公共預(yù)算支出完成情況
2024年1-7月份我市一般公共預(yù)算支出完成242487萬元,完成年度預(yù)算的68%,同比增加支出42500萬元,增長21.3%。
重點支出完成情況:
1、一般公共服務(wù)支出19166萬元,完成年度預(yù)算的60%,同比增加支出4298萬元,增長28.9%。主要原因是:信訪維穩(wěn)、處置突發(fā)事件1785萬元,稅務(wù)部門業(yè)務(wù)費稅務(wù)經(jīng)費1240萬元,發(fā)放部分單位2023年度考核績效670萬元,招商引資及優(yōu)化營商環(huán)境支出298萬元,開發(fā)區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)費用243萬元。
2、教育支出42082萬元,完成年度預(yù)算的53%,同比減少支出1258萬元,下降2.9%。
3、社會保障和就業(yè)支出60584萬元,完成年度預(yù)算的85%,同比增加支出8553萬元,增長16.4%。主要原因是:困難群眾救助補(bǔ)助中央直達(dá)資金6862萬元,優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費中央直達(dá)資金2137萬元。
4、衛(wèi)生健康支出15201萬元,完成年度預(yù)算的62%,同比增加支出6621萬元,增長77.2%。主要原因是:本年支付衛(wèi)健局計生獎特扶資金4048萬元,基本公共衛(wèi)生專項支出2096萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5771萬元,完成年度預(yù)算的57%,同比增加支出1518萬元,增長35.7%。主要原因是:本期住建局城市燃?xì)夤艿览匣脑祉椖恐С?092萬元,園林處園林綠化工程款按進(jìn)度撥付288萬元,城市路燈電費及維修改造277萬元。
6、農(nóng)林水事務(wù)支出47177萬元,完成年度預(yù)算的71%,同比增加支出13596萬元,增長40.5%。主要原因是耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼6924萬元,農(nóng)村綜改村組織運(yùn)轉(zhuǎn)專項3540萬元,扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展3462萬元。
(三)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年1-7月份,我市政府性基金收入完成40227萬元,同比增收30995萬元,增長335.7%。主要原因是:本期土地出讓業(yè)務(wù)增加。政府性基金支出32102萬元,同比增加支出29326萬元,增長1056%。主要原因是:遼寧璟晨工業(yè)發(fā)展資金1740萬元,征收拆遷安置補(bǔ)償費8920萬元,凌鋼企業(yè)發(fā)展資金12200萬元,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園種子智能化項目1200萬元。