一、財政預(yù)算執(zhí)行基本情況
(一)一般公共預(yù)算收入完成情況
2024年上半年,我市一般公共預(yù)算收入完成66748萬元,同比增收3209萬元,增長5.1%。
主要收入項目完成情況:稅收收入完成45938萬元,完成年度預(yù)算的45%,同比增收1192萬元,增長2.7%,稅收收入占一般公共預(yù)算收入的68.8%;非稅收入完成20810萬元,完成年度預(yù)算的80%,同比增收2017萬元,增長10.7%,非稅收入占一般公共預(yù)算收入的31.2%。
分部門完成情況:稅務(wù)部門完成46913萬元,完成年度預(yù)算的45%,同比增收452萬元,增長1%;財政部門完成19835萬元,完成年度預(yù)算的84%,同比增收2757萬元,增長16.1%。
分級次完成情況:市本級完成58364萬元,同比增收12088萬元,增長26.1%,占全市一般公共預(yù)算收入的87.4%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級完成8384萬元,同比減收8879萬元,下降51.4%,占全市一般公共預(yù)算收入的12.6%。
(二)一般公共預(yù)算支出完成情況
2024年上半年我市一般公共預(yù)算支出完成211499萬元,完成年度預(yù)算的60%,同比增加支出45590萬元,增長27.5%。
重點支出完成情況:
1、一般公共服務(wù)支出16948萬元,完成年度預(yù)算的53%,同比增加支出4065萬元,增長31.6%。主要原因是:招商引資及優(yōu)化營商環(huán)境支出298萬元,信訪維穩(wěn)、處置突發(fā)事件1785萬元,部分單位辦公樓維修191萬元,發(fā)放部分單位2023年度考核績效404萬元。
2、教育支出35193萬元,完成年度預(yù)算的44%,同比減少支出2121萬元,下降5.7%。
3、社會保障和就業(yè)支出49589萬元,完成年度預(yù)算的70%,同比增加支出6398萬元,增長14.8%。主要原因是:2024年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險地方配套補(bǔ)助資金1035萬元;困難群眾救助補(bǔ)助中央直達(dá)資金3807萬元、優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中央直達(dá)資金1596萬元。
4、衛(wèi)生健康支出13527萬元,完成年度預(yù)算的55%,同比增加支出5744萬元,增長73.8%。主要原因是:本年支付衛(wèi)健局計生獎特扶資金4048萬元,基本公共衛(wèi)生專項支出1986萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5300萬元,完成年度預(yù)算的53%,同比增加支出1511萬元,增長39.9%。主要原因是:本期園林處園林綠化工程款按進(jìn)度撥付288萬元,城市路燈電費(fèi)及維修改造城市路燈電費(fèi)及維修改造259萬元,列支市政工程款754萬元,凌河家園延期安置費(fèi)286萬元。
6、農(nóng)林水事務(wù)支出42486萬元,完成年度預(yù)算的64%,同比增加支出19301萬元,增長83.2%。主要原因是農(nóng)村綜改村組織運(yùn)轉(zhuǎn)專項3540萬元,扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展3462萬元,河道治理工程2800萬元,耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼6924萬元。
(三)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年上半年,我市政府性基金收入完成40200萬元,同比增收31609萬元,增長367.9%。主要原因是:本期土地出讓業(yè)務(wù)增加。政府性基金支出31114萬元,同比增加支出28338萬元,增長1021%。主要原因是:遼寧璟晨工業(yè)發(fā)展資金1740萬元,征收拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)8806萬元,凌鋼企業(yè)發(fā)展資金12200萬元,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園種子智能化項目1200萬元。