目 錄
第一部分 凌源市煤炭工業(yè)辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度凌源市煤炭工業(yè)辦公室決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度凌源市煤炭工業(yè)辦公室決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 凌源市煤炭工業(yè)辦公室概況
一、主要職責(zé)
(一)受主管部門委托對(duì)全市煤炭行業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)管和執(zhí)法監(jiān)察。
(二)對(duì)國(guó)家、省、市有關(guān)煤炭管理的法律、法規(guī)和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查負(fù)責(zé)對(duì)煤炭企業(yè)的開發(fā)、計(jì)劃、生產(chǎn)、技術(shù)指導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)等對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦維簡(jiǎn)費(fèi)收繳對(duì)煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警、報(bào)告瓦斯信息。
(三)對(duì)安全生產(chǎn)的事故隱患提出整改意見協(xié)助有關(guān)部門搞好煤炭工業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全環(huán)保、設(shè)備管理,對(duì)違反規(guī)定的企業(yè)會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行處理。
二、凌源市煤炭工業(yè)辦公室決算單位構(gòu)成
納入凌源市煤炭工業(yè)辦公室2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1、凌源市煤炭工業(yè)辦公室
第二部分 2022年度凌源市煤炭工業(yè)辦公室決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計(jì)123.41萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入123.41萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入123.41萬元,政府性基金收入0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。
與上年相比,今年收入減少7.48萬元,減少6%,主要原因:1.業(yè)務(wù)減少,2.工資調(diào)整等。
(二)支出總計(jì)123.41萬元,包括:
1.基本支出123.41萬元,占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出117.82萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.04萬元,商品和服務(wù)支出4.55萬元。
2.項(xiàng)目支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
3.上繳上級(jí)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出減少7.48萬元,減少6%,主要原因:業(yè)務(wù)減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出123.41萬元,其中:基本支出123.41萬元,項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少7.48萬元,減少6%,主要原因:業(yè)務(wù)減少。與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123.41萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出11.61萬元,占9.4%;衛(wèi)生健康支出4.39萬元,占3.56%;住房保障支出8.39萬元,占6.8%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出99.04萬元,占80.25%;其他支出0萬元,占0%。
1.一般公共服務(wù)支出0萬元,具體包括:
(1)行政運(yùn)行0萬元。
(2)一般行政管理事務(wù)0萬元。
(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。
(4)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬元。
(5)信息化建設(shè)0萬元。
(6)事業(yè)運(yùn)行0萬元。
(7)其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出11.61萬元,具體包括:
(1)事業(yè)單位離退休0萬元,主要是事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的0%。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.61萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的100%。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0萬元,主要是職業(yè)年金支出,完成年初預(yù)算的0%。
3.衛(wèi)生健康支出4.39萬元,包括:
(1)行政單位醫(yī)療0萬元,主要是行政單位職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及離退休人員醫(yī)療費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的0%。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療4.39萬元,主要是事業(yè)單位職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。
4.住房保障支出8.39萬元,具體包括:
住房公積金8.39萬元,主要是按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出99.04萬元。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.95萬元,完成全年預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.95萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的100%。比上年增加0.03萬元,增長(zhǎng)3.2%,主要是車輛維修維護(hù)費(fèi)用等原因。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬元,主要用于車輛維護(hù)及維修等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出123.41萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)118.87萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)4.55萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.55萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比上年減少1萬元,減少22%,主要原因是業(yè)務(wù)減少。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是應(yīng)急救援;單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金118.53萬元(其中:一般公共預(yù)算資金118.53萬元,政府性基金預(yù)算資金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬元),自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))100分。
組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金118.53萬元,自評(píng)平均分100分。《部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。
本部門組織對(duì)“凌源市煤炭工業(yè)辦公室”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及資金118.53萬元(其中:一般公共預(yù)算資金118.53萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬元)。從評(píng)價(jià)情況來看,一是缺乏健全的內(nèi)部控制體系;二是內(nèi)部控制體系意識(shí)相對(duì)薄弱。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門在2022年度省直部門決算中反映凌源市煤炭工業(yè)辦公室1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)“凌源市煤炭工業(yè)辦公室”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為118.53萬元,執(zhí)行數(shù)為118.53萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:合理利用資金,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是缺乏健全的內(nèi)部控制體系;二是內(nèi)部控制體系意識(shí)相對(duì)薄弱。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是加強(qiáng)體系建設(shè),完善預(yù)算支出安全有效性;二是增加內(nèi)部控制意識(shí),管理好預(yù)算項(xiàng)目,使財(cái)政資金更大的發(fā)揮應(yīng)有的作用。
《預(yù)算(項(xiàng)目)政策績(jī)效自評(píng)表》見附件。
3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng)):反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)森林消防事務(wù)(款)森林消防應(yīng)急救援(項(xiàng))反映用于森林消防應(yīng)急救援隊(duì)伍(不包括行政單位)人員基本支出、裝備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)行維護(hù)等方面支出。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)煤礦安全(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(項(xiàng))反映用于應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。
23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
27.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
28.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng)):反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外,用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出,包括用于除優(yōu)撫對(duì)象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出.
29.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
30.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
31.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件