目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
凌源市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān),對(duì)市人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
凌源市人大常委會(huì)行使下列職權(quán):
1、在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行;
2、領(lǐng)導(dǎo)、主持市人民代表大會(huì)代表的選舉;
3、召集市人民代表大會(huì)會(huì)議;
4、討論、決定本市內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng);
5、根據(jù)市人民政府的建議,決定對(duì)本市內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更;
6、監(jiān)督市人民政府、人民法院、人民檢察院及監(jiān)察委員會(huì)的工作,聯(lián)系市人民代表大會(huì)代表,受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見;
7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議;撤銷市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令;
8、在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,根據(jù)憲法和法律規(guī)定行使人事任免權(quán)。
凌源市人大常委會(huì)主任、副主任的職責(zé),主要有:
1、決定常務(wù)委員會(huì)每次會(huì)議的會(huì)期,擬定會(huì)議議程草案;
2、對(duì)向常務(wù)委員會(huì)提出的議案和質(zhì)詢案,決定交由有關(guān)的專門委員會(huì)審議或者提請(qǐng)常務(wù)委員會(huì)全體會(huì)議審議;
3、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各專門委員會(huì)的日常工作;
4、處理常務(wù)委員會(huì)其他重要日常工作。
二、決算單位構(gòu)成
納入凌源市人大常委會(huì)2022年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
凌源市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計(jì)826.63萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入826.63萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入826.63萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。
與上年相比,今年收入增加10.05萬元,增長1.23%,主要原因:一是人員調(diào)整工資增加等;二是疫情防控需要。
(二)支出總計(jì)826.63萬元,包括:
1.基本支出699.57萬元,占支出總計(jì)的84.63%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出534.46萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出51.25萬元,商品和服務(wù)支出110.86萬元,資本性支出3萬元。
2.項(xiàng)目支出127.06萬元,占支出總計(jì)的15.37%。主要包括人代會(huì)及人大代表活動(dòng)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加10.05萬元,增長1.23%,主要原因:一是人員調(diào)整工資增加等;二是疫情防控需要。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬元,增長0%。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出826.63萬元,其中:基本支出699.57萬元,項(xiàng)目支出127.06萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加10.05萬元,增長1.23%,主要原因:一是人員調(diào)整工資增加等;二是疫情防控需要。與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的135.96%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的135.69%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的137.46%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出826.63萬元,包括:一般公共服務(wù)支出675.65萬元,占81.74%;社會(huì)保障和就業(yè)支出94.26萬元,占11.4%;衛(wèi)生健康支出17.88萬元,占2.16%;住房保障支出38.84萬元,占4.7%。
1.一般公共服務(wù)支出675.65萬元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))502.55萬元,主要是辦公費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的133.04%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資調(diào)整人員變動(dòng)。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))14.35萬元,主要是辦公費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的100%
(3)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng))112.7萬元,主要是人代會(huì)等支出,完成年初預(yù)算的137.71%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情防控需要及2021年為人大換屆年。
(4)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))46.05萬元,主要是事業(yè)人員工資等支出,完成年初預(yù)算的108.56%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要人員增加工資增長等。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出94.26萬元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項(xiàng))30.09萬元,主要是離退休人員工資和撫恤金等支出,完成年初預(yù)算的229.16%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是撫恤金等。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))53.71萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的124.61%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整等。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))10.46萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的48.54%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)離所致。
3.衛(wèi)生健康支出17.88萬元,包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)衛(wèi)生健康支出(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))16.47萬元,主要是行政人員醫(yī)療繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的35.12%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)衛(wèi)生健康支出(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))1.40萬元,主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的64.23%,決算數(shù)等小年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)離。
4.住房保障支出38.84萬元,具體包括:
一般公共服務(wù)支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))38.84萬元,主要是機(jī)關(guān)房公積金繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的116.78%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整等。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.11萬元,完成全年預(yù)算的100%,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.11萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)人員因公出國等原因。2022年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2022年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無公務(wù)人員因公出國等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因無公務(wù)接待。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要無國內(nèi)接待等;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要無外事接待等。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.9萬元,下降100%,主要是無公務(wù)接待等原因。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11.11萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的92.58%。完成全年預(yù)算的100%,決,比上年減少3.79萬元,下降25.43%。
其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要無購置公務(wù)用車,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.11萬元,主要用于防疫、人大代表走訪及三查(察)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量6輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出699.57萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)585.71萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)113.86萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.86萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比上年減少16.58萬元,降低17.04%,主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。
(二)政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額115.7萬元,其中:政府采購貨物支出3萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出112.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛6輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車6輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效情況。
1.績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金0萬元(其中:一般公共預(yù)算資金70.2萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元),自評(píng)覆蓋率(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))100分。
組織對(duì)凌源市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)開展整體績效自評(píng),涉及資金607.98萬元,自評(píng)平均分100分。《部門(單位)整體績效自評(píng)表》見附件。
凌源市人大組織對(duì)“預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)”“預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)”“人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及資金607.98萬元(其中:一般公共預(yù)算資金607.98萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元)。從評(píng)價(jià)情況來看,能夠保障人大機(jī)關(guān)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn),人代會(huì)、常委會(huì)、主任會(huì)議等主要會(huì)議正常召開,取得全市人民高度評(píng)價(jià),為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和民主法治建設(shè)做出了積極貢獻(xiàn)。
2.項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
凌源市人大在2022年度決算中反映人民代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
(1)“人民代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70.2萬元,執(zhí)行數(shù)為70.2萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是保障人大常委會(huì)及其他各工作委員會(huì)正常高效運(yùn)轉(zhuǎn);二是圓滿的完成了會(huì)議的各項(xiàng)議程。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是執(zhí)行率;二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。下一步改進(jìn)措施:一是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,提高資金使用效率;二是加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理,確保資金使用高效透明。
《預(yù)算(項(xiàng)目)政策績效自評(píng)表》見附件。
3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
19.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映人大(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映人大安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映人大按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2022年度部門決算表
遼寧省朝陽市凌源市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
第五部分 附件
凌源市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表